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市体育局召开内部审计工作进点会

  • 发布日期: 2024-05-20
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市体育局召开内部审计工作进点会

5月14日上午,市体育局召开内审工作进点会,各处室、单位负责人、财务人员参加了会议。本轮进点会的召开标志着市体育局2023年内部审计工作的全面铺开。

会上,经济处处长陈银利宣读了《市体育局2024年内部审计工作方案》,对内部审计时间、审计范围和方式、经费使用主要内容、工作框架等进行了安排部署,提出了对内部审计工作的要求,强调了审计工作的严谨性和重要性。各处室、单位负责人明确表态,全力支持、配合此次内审工作。

会上,局党组成员、副局长谢素珍同志强调,加强内部审计工作是强化内部管理、防范风险隐患、促进提质增效、加强廉政建设的内在需要,也是执纪监督管理、评价使用干部的重要依据。并就下一步工作提出三点要求:一是被审计单位提高政治站位,高度重视审计工作;二是审计人要主动担当作为,真正发挥内部监督作用;三是扎实做好审计监督“下半篇文章”,通过发现问题督促整改达到“治已病、防未病”,进而建机制、堵漏洞、补短板,进一步规范单位内控管理。

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